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楼主: luoyi727
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[税务相关] 黄小罗退税专栏(2010 version)01/07/2010-31/10/2010

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541#
 楼主| 发表于 13-7-2010 21:34:06 | 只看该作者
不可以

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542#
 楼主| 发表于 13-7-2010 21:36:36 | 只看该作者
你这种情况 律师费贷款利息保险都需要capitalised的,不可以填入Tax return

原帖由 luck7777 于 10-11-2009 10:55 发表
我在08-09财年买了2个房子,一个是贷款,一个是一次付清的,我现在住在贷款买的房子里,另一个没有租金收入,是否这2个房子的律师费,贷款利息费,贷款保险费等可以申报deduct。
我和我lg的税都到账了,今天看了这帖 ...
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543#
 楼主| 发表于 13-7-2010 21:37:23 | 只看该作者
每年

原帖由 ellia2k 于 11-11-2009 17:34 发表
请教:投资房的退税申请是一次性在买房的那年办的,还是买房后每年都可以申请的,谢谢!
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544#
 楼主| 发表于 13-7-2010 21:39:08 | 只看该作者
你老共是non-resident的话,不享受6000的 免税额,但是贷款利息,council rate,water, repair and agent fee都可以deduct

原帖由 sallysy_98 于 4-7-2010 01:27 发表
请教一下
我家在SYDNEY有间房子,是自住房,现在房子通过中介出租,业主名字是我LG,他在中国工作,属于non-resident,房子有贷款,请问报税的话税率是多少,有什么可以DEDUCT的?谢谢啦
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545#
发表于 14-7-2010 22:28:47 | 只看该作者
原帖由 luoyi727 于 19-7-2008 21:25 发表

他们分别的原因是什么?
可以分租或者出租,分租的话建议不要申报


对于分租,如果租金是通过银行转账的,而且都写了rent fee的话,岂不是一查就查出来了?
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546#
发表于 14-7-2010 22:38:57 | 只看该作者
原帖由 luoyi727 于 13-7-2010 20:39 发表
你老共是non-resident的话,不享受6000的 免税额,但是贷款利息,council rate,water, repair and agent fee都可以deduct


请问黄老师:

PR,不在澳洲居住,房租的税率和工资收入一样吗?

谢谢!

[ 本帖最后由 nowaybutgo 于 14-7-2010 22:55 编辑 ]
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547#
发表于 14-7-2010 22:46:42 | 只看该作者
请问黄老师:
我是今年5.9登录悉尼的,PR,6.15上班,有TFN, 也就是说上个财年我上了2周班,也扣了不少税,也有公司付的9%super

我老婆孩子都在国内.

这种情况应该怎么报税呢,我国内收入要报吗?我老婆孩子需要报税吗(相关老婆孩子的deduction怎么说呢?算有,还是算没有呢?) super需要报吗?好像说是不用管super的?

多谢老师~~
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548#
发表于 14-7-2010 22:52:40 | 只看该作者
这是我在澳洲的第一年退税,为什么0910年的银行bsb 和 account no 等等都是灰色的没有激活,不能填写。
0809年的银行信息是可以填的,虽然我0809年并没有任何收入,但是即使填了也说暂时不match。
这是为什么啊?为什么不能填呢?
谢谢黄老师,希望能得到回答

[ 本帖最后由 PatrickGuo 于 14-7-2010 22:22 编辑 ]
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549#
发表于 14-7-2010 23:19:52 | 只看该作者
请教黄老师一个问题:

在work related deduction那项,我对现在这个工作上,由于面试而花费的机票费,餐饮费和住宿费,能否申报deduction啊?

谢谢:)
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550#
 楼主| 发表于 15-7-2010 22:04:28 | 只看该作者
首先取决于是否满足resident for tax purpose
其次税率是累加制,取决于总收入是多少,
然后就你问题,税率是一样的
原帖由 nowaybutgo 于 14-7-2010 21:38 发表

请问黄老师:

PR,不在澳洲居住,房租的税率和工资收入一样吗?

谢谢!
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551#
 楼主| 发表于 15-7-2010 22:05:37 | 只看该作者
只需要申报6.15-6.30的工资,国内的工资不需要申报
老婆孩子基本和你没关系
super不需要申报
原帖由 出国_ 于 14-7-2010 21:46 发表
请问黄老师:
我是今年5.9登录悉尼的,PR,6.15上班,有TFN, 也就是说上个财年我上了2周班,也扣了不少税,也有公司付的9%super

我老婆孩子都在国内.

这种情况应该怎么报税呢,我国内收入要报吗?我老婆孩子需要报税吗(相关老婆孩子的deduction怎么说呢?算有,还是算没有呢?) super需要报吗?好像说是不用管super的?

多谢老师~~

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552#
 楼主| 发表于 15-7-2010 22:06:11 | 只看该作者
不是很清楚e-tax
原帖由 PatrickGuo 于 14-7-2010 21:52 发表
这是我在澳洲的第一年退税,为什么0910年的银行bsb 和 account no 等等都是灰色的没有激活,不能填写。
0809年的银行信息是可以填的,虽然我0809年并没有任何收入,但是即使填了也说暂时不match。
这是为什么啊?为 ...
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553#
 楼主| 发表于 15-7-2010 22:06:35 | 只看该作者
不可以

原帖由 chenlocus 于 14-7-2010 22:19 发表
请教黄老师一个问题:

在work related deduction那项,我对现在这个工作上,由于面试而花费的机票费,餐饮费和住宿费,能否申报deduction啊?

谢谢:)
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554#
发表于 18-7-2010 14:13:53 | 只看该作者
黄老师真是不容易啊,此贴从07年到现在2010年啦,估计还要继续延续下去。。。
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555#
发表于 23-7-2010 12:00:00 | 只看该作者

黄大侠,我有些问题求助,谢谢先。

1、如何理解以下内容:
  You must have written evidence for your laundry and dry-cleaning expenses if:
  ---in the case of laundry expenses, the amount of your claim is greater than $150, and
  ---your total claim for work-related expenses exceed $300-the $300 does not include car and meal allowance, award transport payments allowance and travel allowance expenses.

   Q1. Work-related clothing, laundry and dry-cleaning部分,工厂给员工提供工作服,但有时我会带回来自己洗,洗衣费150刀之内不需要书面证明吗?

   Q2. Other work-related expenses部分,我全年meal allowance$1398(有工资单作证)已超过$300,但其它开销,如眼镜、买保护用的护膝护腕护腰等protective clothing没有书面证明,这些就不能claim了吗?

  是不是与工作相关的所有费用如超过300刀就需要提供书面证明了?包括洗衣费、meal allowance等等。

  但从以上字面理解,这300刀不包括meal allowance在内的,所以我的其它开销如洗衣费(最多$150)+其它(最多$300)=$450不需要书面证明,对吗?

2、是不是所有输入数据,如年度工资和银行利息,只填写整数部分?如利息$210.95,就填写$210.

[ 本帖最后由 我爱生活 于 23-7-2010 19:30 编辑 ]
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556#
发表于 23-7-2010 20:10:25 | 只看该作者
原帖由 luoyi727 于 10-8-2009 20:44 发表

all these insurance paid within super fund, will be deducted again earning of you super, noting to do with your personal tax return


是不是nothing啊?否则不理解啥意思。
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557#
 楼主| 发表于 26-7-2010 22:26:29 | 只看该作者
1、如何理解以下内容:
  You must have written evidence for your laundry and dry-cleaning expenses if:
  ---in the case of laundry expenses, the amount of your claim is greater than $150, and----如果你claim洗衣费超过150的话,必须有invoice或者receipts
  ---your total claim for work-related expenses exceed $300-the $300 does not include car and mealallowance, award transport payments allowance and travel allowance expenses.---如果你的全部工作相关费用超过300的话,必须有证据

   Q1. Work-related clothing, laundry and dry-cleaning部分,工厂给员工提供工作服,但有时我会带回来自己洗,洗衣费150刀之内不需要书面证明吗? ---对

   Q2. Other work-related expenses部分,我全年meal allowance$1398(有工资单作证)已超过$300,但其它开销,如眼镜、买保护用的护膝护腕护腰等protective clothing没有书面证明,这些就不能claim了吗?---不可以

  是不是与工作相关的所有费用如超过300刀就需要提供书面证明了?包括洗衣费、meal allowance等等。

  但从以上字面理解,这300刀不包括meal allowance在内的,所以我的其它开销如洗衣费(最多$150)+其它(最多$300)=$450不需要书面证明,对吗?---全部工作相关费用不包括上面说的哪几中费用超过300的话,需要证据,这300应该包括150的洗衣费

2、是不是所有输入数据,如年度工资和银行利息,只填写整数部分?如利息$210.95,就填写$210.---应该填写211
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558#
发表于 27-7-2010 17:20:35 | 只看该作者
原帖由 luoyi727 于 26-7-2010 21:26 发表
1、如何理解以下内容:
  You must have written evidence for your laundry and dry-cleaning expenses if:
  ---in the case of laundry expenses, the amount of your claim is greater than $150, and----如果 ...




the $300 does not include car and mealallowance, award transport payments allowance and travel allowance expenses------300刀不包括meal allowance吧?而且除去meal allowance外300刀以内不需要书面证明。我这么理解的。
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559#
发表于 29-7-2010 02:29:49 | 只看该作者
8.Do u want to claim tax-free threshold for thsi payer?
...............澳洲居民享受收入中的前6000块免税的待遇,对于只有一份工作一份雇主的人来说这个问题不是问题,填yes;对于有2份工或者多份工作的人来说,也只能针对一个雇主享受这6000块的免税待遇,所以大家要慎重选择,永远把这6000的免税额度用在收入最高的那份工作上,understand?


请问这个是什么意思啊,每个财年都可以享受这个么?
我上一个财年打了一份合同工,签合同的时候这一项选的是NO
刚才报税的时候没有在Etax上看到这个问题啊,我可以享受这个么?
我这个财年又打两份工,两个合同中都有这个选项,我还是都选择了NO。这个有不利的方面么?
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560#
发表于 29-7-2010 02:45:02 | 只看该作者
我的情况:单身,30+岁,去年全年收入少于6W,2009年3月份参加了Medibank的My Options私保,有多个账户的银行存款收入,没有奖金收入,没有学习,没有贷款,没有车,没有购买什么工作用的东西。请帮我看看我下面的计算公式有没有漏下什么?谢谢!

需要纳税的总收入 = 合同工收入 Gross Income  +  利息收入 Interests Income

退税 = 预扣个人所得税 - 实际个人所得税 - Medicare Levy + 低收入补贴 Low income offsets

========================================

另外,关于我参加的 Medibank Private My Options,etax需要我填写

Start Date, End Date, Type of cover, Health insurerID, Membership number

我对于这个 Start Date 有疑问,我是09年3月才参加的啊,这个start date填写这个日期么?Medibank给我的财年清单上面其他的信息都有,就是没有这个Start Date,郁闷。

Number of days not liable for surcharge 这个选项我是应该填写 365 天么?Medibank给我的清单上怎么是

Maximum number of days this policy may provide an appropriate level of private patient hospital cover 118 Day

谢谢黄同学。
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561#
发表于 29-7-2010 02:59:57 | 只看该作者

报税好痛苦啊

我今天晚上开始用etax报税,无奈etax无法识别我,不能用pre fill 选项,我只能一样一样的自己找信息。

先找出去年的收入证明
然后找出各银行账户的利息数值
再找出Medibank的私保信息

好像就这些了,我搞了半夜2点,睡觉去啦,明天还得上班呢。
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562#
 楼主| 发表于 30-7-2010 22:44:37 | 只看该作者
原帖由 xblues 于 29-7-2010 01:29 发表
刚才报税的时候没有在Etax上看到这个问题啊,我可以享受这个么?
我这个财年又打两份工,两个合同中都有这个选项,我还是都选择了NO。这个有不利的方面么


没有什么不利,就是平时withheld的tax会比实际需要withheld的税多,但是年底保税时候会根据收入多退少补

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563#
 楼主| 发表于 30-7-2010 22:48:44 | 只看该作者
原帖由 xblues 于 29-7-2010 01:45 发表
Start Date, End Date, Type of cover, Health insurerID, Membership number

我对于这个 Start Date 有疑问,我是09年3月才参加的啊,这个start date填写这个日期么?Medibank给我的财年清单上面其他的信息都有,就是没有这个Start Date,郁闷。

Number of days not liable for surcharge 这个选项我是应该填写 365 天么?Medibank给我的清单上怎么是

Maximum number of days this policy may provide an appropriate level of private patient hospital cover 118 Day
30/06/2010倒退118天就是start date,这个118天就是你10年被insurance cover的时间,但是Number of days not liable for surcharge 这个选项我是应该填写 365 天--要填写365,除非你的收入超过73000

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564#
发表于 1-8-2010 21:42:07 | 只看该作者
原帖由 luoyi727 于 13-7-2010 20:39 发表
你老共是non-resident的话,不享受6000的 免税额,但是贷款利息,council rate,water, repair and agent fee都可以deduct



黄老师:贷款利息的deduct是否仅限于第二套房啊? 贷款利息有多少比例可以deduct呢?谢谢:)
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565#
 楼主| 发表于 2-8-2010 13:57:53 | 只看该作者
interest 是否可以deduct取决于的房子是干什么的,只要是投资方,不管几套房子都可以deduct
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566#
发表于 5-8-2010 18:43:15 | 只看该作者

3个问题请教,多谢!

1. WORK-RELATED EXPENSES抵扣:总额300以内可以不用凭证,你前面好像说这300包括洗衣服的可不用凭证的150,是吗?那包括工作相关的用车的费用吗?还是总共超过300就需要凭证?

2. 1年内买卖过不多的几次股票,现在是持有,亏损可以抵消以后的收益,问题是股票还持有是否不用报?报的话今年必须报吗?报的话是以股票6月30的价值减投入的资金吗?还是以最后一次卖出的金额与最初投入的金额的差额?没收到COMSEC任何STATEMENT。

3. 同样的买了基金FUND,这财年里同一个基金公司转换过,现在是持有,有很少的Dividends,但总账面有亏损, 问题是仍然持有是否要报?必须今年报吗?报的话是以收到的STATEMENT分别报DIVIDENDS和capital gains吗? managed funds这栏要填吗?
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567#
 楼主| 发表于 6-8-2010 14:06:28 | 只看该作者
1: 我又查了一下ato网站,我的理解是:只要所有work related deduction 多余300的话,都需要evidence,即使所有deduction小于300,you need to show how you work out your claim

2:只要没有卖掉,就不需要申报

3:基金本身没有卖掉的话,不需要申报。 但是基金每年都会给你一个tax statement,上面的数字要申报
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568#
发表于 6-8-2010 15:41:07 | 只看该作者
请问楼主,我是sole trader有ABN,与一类似中介公司签合同去最终用户那里上班,由中介付给薪水,工作地点在用户那里他们提供一切设备,这样的收入算是PSI 吗?

如果算PSI 我开车去用户那里能否算care expense抵税?还有其他方法抵税吗,比如家里水电气、宽带等等?
谢谢!
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569#
 楼主| 发表于 6-8-2010 22:04:26 | 只看该作者
原帖由 爱随心愿 于 6-8-2010 14:41 发表
请问楼主,我是sole trader有ABN,与一类似中介公司签合同去最终用户那里上班,由中介付给薪水,工作地点在用户那里他们提供一切设备,这样的收入算是PSI 吗?

如果算PSI 我开车去用户那里能否算care expense抵税?还有其他方法抵税吗,比如家里水电气、宽带等等?


1:绝对是psi
2:check following link
http://www.ato.gov.au/businesses ... amp;page=2#P19_1252
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570#
发表于 7-8-2010 00:25:11 | 只看该作者

回复 #569 luoyi727 的帖子

谢谢楼主解答!

在ATO网站上PSI 的能和不能deduct的内容都没有提到care expense,我的注册地点是在家,IT类的本来是可以在家里登录服务器的但是用户要求去他们那里上班,象这种情况能否按5000km那样算法减税,麻烦给指明一下,多谢!
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